
老師,我們小規(guī)模國企,是兩個公司合并后成立的。其中一個公司以前的養(yǎng)老和工資沒發(fā),現(xiàn)在商務(wù)局把錢撥到我們公戶了,由我們公司給其中一個公司發(fā)之前未發(fā)的工資和養(yǎng)老。這筆錢怎么做賬?貸,應(yīng)付賬款嗎?
答: 你是作為其他應(yīng)付款處理。
老師好,小規(guī)模納稅人用應(yīng)付賬款抵應(yīng)收賬款怎么做賬務(wù)處理
答: 你好 借;應(yīng)付賬款,貸;應(yīng)收賬款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司小規(guī)模剛開始建賬之前很多舊賬的應(yīng)付賬款無法統(tǒng)計,要怎么開始記賬
答: 可以先將存貨、現(xiàn)金、銀行存款、固定資產(chǎn)、應(yīng)收、應(yīng)付工資這些初始數(shù)據(jù)統(tǒng)計出來,應(yīng)付可以聯(lián)系廠商傳對賬單及送貨單,再與現(xiàn)金或者銀行存款明細(xì)核對后確認(rèn)。


秋 追問
2019-09-01 15:33
陳詩晗老師 解答
2019-09-01 16:11