
老師好,我在會計(jì)實(shí)務(wù)中遇到一個(gè)問題請教您,在4月收到別的公司開給我司的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)入賬認(rèn)證,在8月對方說開錯了發(fā)票,又開了紅字發(fā)票和正確的發(fā)票給我們,我在8月應(yīng)該怎樣做憑證呢?
答: 借應(yīng)付賬款貸庫存商品,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借庫存商品,進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款
收到銷售商的銷售折讓紅字發(fā)票,怎么做憑證
答: 同學(xué),你好 做紅字負(fù)數(shù)分錄
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收到銷售商的銷售折讓紅字發(fā)票,怎么做憑證
答: 您好,借:應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)負(fù)數(shù)貸:主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)

