国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

小祝老師

職稱初級會計師,中級會計師,經(jīng)濟師

2019-08-31 20:17

你好,5月份,借銀行存款,貸預收賬款10000;7月借銀行存款15000,借預收賬款10000,貸:應交增值稅,貸:主營業(yè)務收入。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
借管理費用,貸應付職工薪酬-福利費
2019-12-20 15:26:09
您好,應該是按照采購和銷售處理賬務。
2017-03-05 13:40:09
您好 借:預付賬款 5000 貸:銀行存款 5000 借:原材料等 13600 貸:預付賬款 5000 貸:銀行存款 8600
2020-03-24 17:05:54
你好!如果開紅票就需要做賬,
2016-09-16 21:37:02
你好 哪里用的貨架 按受益部門直接計入費用或者固定資產(chǎn) 只是沒發(fā)票匯算要調(diào)整
2019-01-07 15:51:26
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...