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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2019-08-31 19:33

沒理解他這處理是怎么處理的喲。
原則上這里的處理是,按固定資產(chǎn)設(shè)備價格計入固定資產(chǎn)成本。
長期應(yīng)付款也就是分期付款金額 和成本差額倒擠未確認融資費用。
這里的固定資產(chǎn)入賬成本,并不是71萬

娟娟 追問

2019-08-31 19:37

固定資產(chǎn)是71萬,里面有利息,發(fā)票是分期付款分期開具的,那這種我怎么調(diào)呢?有點亂,估計是換了1-2個會計做賬的,有點亂

娟娟 追問

2019-08-31 19:37

每期付27450,分24期付清

陳詩晗老師 解答

2019-08-31 19:41

首先,你把他這些分錄給他紅沖。
然后再按正常的入賬。補錄處理。

娟娟 追問

2019-08-31 19:43

那調(diào)的好多呀!他們?nèi)氲目颇亢脕y,都跨年了我能全部調(diào)嗎?

陳詩晗老師 解答

2019-08-31 19:44

可以調(diào)整。
損益類科目通過以前年度損益調(diào)整處理。

娟娟 追問

2019-08-31 20:26

那就是按他做的做相反分錄調(diào)整吧,跨年調(diào)帳應(yīng)該怎么寫分錄,麻煩老師解答,謝謝

陳詩晗老師 解答

2019-08-31 20:28

是的。同學(xué)。
全部按相反分錄,然后你把損益類科目替換成以前年度損益調(diào)整就行啦

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沒理解他這處理是怎么處理的喲。 原則上這里的處理是,按固定資產(chǎn)設(shè)備價格計入固定資產(chǎn)成本。 長期應(yīng)付款也就是分期付款金額 和成本差額倒擠未確認融資費用。 這里的固定資產(chǎn)入賬成本,并不是71萬
2019-08-31 19:33:37
你好,按長期應(yīng)付款的金額入賬,借:固定資產(chǎn) 貸:長期應(yīng)付款
2019-10-22 09:22:40
租賃開始日的會計處理。在租賃開始日,承租人通常應(yīng)當將租賃開始日租賃資產(chǎn)原賬面價值和最低租賃付款額的現(xiàn)值兩者中較低者作為租入資產(chǎn)的入賬價值,將最低租賃付款額作為長期應(yīng)付款的入賬價值,并將兩者之間的差額記錄為未確認融資費用。 期初應(yīng)付本金余額×實際利率=本期支付租金中償還利息 長期應(yīng)付款本期償還額-本期支付租金中償還利息=本期償還本金 00
2019-12-24 15:13:51
借固定資產(chǎn) 其他應(yīng)付款--未確認融資費用貸長期應(yīng)付款--融資租賃是公司 借財務(wù)費用貸其他應(yīng)付款--未確認融資費用
2018-12-15 16:38:13
您的問題老師解答(計算)中,請耐心等待
2020-07-12 09:51:09
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