
8月支付的貨款9月才開(kāi)來(lái)專票,那這張專票只能在9月鉤選認(rèn)證。9月份申報(bào)繳納8月份的增值稅時(shí)這張專票可以抵扣嗎?
答: 您好,不可以抵扣8月份的增值稅。
2018年出口免稅的未申報(bào)免稅,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)內(nèi)銷補(bǔ)報(bào)繳納增值稅,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在還能認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)來(lái)抵扣補(bǔ)報(bào)繳納的增值稅嗎?
答: 您好,您認(rèn)證了,有留抵的稅額,可以用留抵稅額的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅(月報(bào))怎么繳納、怎么抵扣?當(dāng)月開(kāi)專票,是當(dāng)月繳納,當(dāng)月抵扣嗎?銷項(xiàng)票、進(jìn)項(xiàng)票都要認(rèn)證嗎?認(rèn)證后才能抵扣嗎?
答: 你好,根據(jù)銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)繳納 是的 銷項(xiàng)不需要認(rèn)證,進(jìn)項(xiàng)才需要認(rèn)證的


云朵 追問(wèn)
2019-08-31 08:47
張蓉老師 解答
2019-08-31 08:57