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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-08-30 20:04

您好
請問固定資產(chǎn)收了么

九劍 追問

2019-08-30 20:13

不知道收沒收到?兩種情況有區(qū)別?

bamboo老師 解答

2019-08-30 20:14

沒有收到的話 不考慮入賬折舊
收到了的話 要把剩余的0.4暫估入賬 一起計提折舊

九劍 追問

2019-08-30 20:18

那后面發(fā)票附三項?

九劍 追問

2019-08-30 20:18

發(fā)票就附0.6臺的?

bamboo老師 解答

2019-08-30 20:19

憑證后面附0.6的發(fā)票 然后固定資產(chǎn)入庫單或者收貨單據(jù)

九劍 追問

2019-08-30 20:20

不知道分錄怎么做?按0.6臺做?

bamboo老師 解答

2019-08-30 20:46

借:固定資產(chǎn) 總的不含稅金額
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 按收到的發(fā)票
貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 0.4臺不含可抵扣進項稅額
應(yīng)付賬款 按收到的發(fā)票

九劍 追問

2019-08-30 20:53

正常折舊嗎?如果后面票回來,暫估怎么沖?

bamboo老師 解答

2019-08-30 20:54

正常計提折舊
借:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額
貸:應(yīng)付賬款

九劍 追問

2019-08-30 23:58

應(yīng)付賬款和暫估應(yīng)付賬款為同一個供應(yīng)商能否合并?還是一般應(yīng)付賬款都為要設(shè)置二極科目,暫估應(yīng)付款?

bamboo老師 解答

2019-08-31 07:09

同一個供應(yīng)商有暫估的話 不應(yīng)該合并 應(yīng)該設(shè)置二級科目暫估應(yīng)付賬款

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相關(guān)問題討論
您好 請問固定資產(chǎn)收了么
2019-08-30 20:04:25
您好,您是這一個模具總額是10萬是嗎
2019-04-07 16:23:06
您好,學員,當月記入固定資產(chǎn),次月計提折舊即可。
2019-08-31 08:17:32
你好,已經(jīng)計提的折舊不用沖回,以后按新的原值重新計算折舊額。
2018-07-30 14:00:27
固定資產(chǎn)的折舊,當月增加下月計提,當月減少當月仍計提
2019-05-09 23:22:51
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