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送心意

曉海老師

職稱會(huì)計(jì)中級(jí)職稱

2016-02-27 21:14

你好!內(nèi)帳收取的房租沖減你們自己的房租費(fèi)用,借:銀行存款  貸:待攤費(fèi)用就可以。待攤費(fèi)用科目應(yīng)該已經(jīng)取消了一年內(nèi)的用預(yù)付賬款科目代替了

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你好!內(nèi)帳收取的房租沖減你們自己的房租費(fèi)用,借:銀行存款 貸:待攤費(fèi)用就可以。待攤費(fèi)用科目應(yīng)該已經(jīng)取消了一年內(nèi)的用預(yù)付賬款科目代替了
2016-02-27 21:14:30
同學(xué)你好,借:應(yīng)付賬款-第三方單位名稱,貸:應(yīng)收賬款-客戶名稱等科目。
2021-12-21 22:30:00
你好,這個(gè)不建議你們這樣操作。因?yàn)檫@個(gè)非金融企業(yè),容易形成資金池。 賬務(wù)處理是 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款
2020-07-07 14:02:06
你好,賬務(wù)處理還掛應(yīng)收賬款
2020-04-16 20:25:56
您好,這種情況下,一般就是按收入記賬了,因?yàn)槭强鄱惲?,直接按收款,給第三方開發(fā)票處理吧,借;現(xiàn)金或者銀行存款,貸;其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。如果沒有扣稅,不開發(fā)票,就不是這樣處理了。
2018-01-21 13:27:00
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