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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2019-08-30 13:14

首先你本期應(yīng)該交納的增值稅是等于銷項-進項
那么你本期銷項37867.8
本期進項是37780.32-38.61
差額就是你要交的增值稅。

1,2,3,4 追問

2019-08-30 13:42

那么他們以前填申報表的數(shù)我不用管嗎?

陳詩晗老師 解答

2019-08-30 13:43

之前的申報表你不管。
你只是按你現(xiàn)在當(dāng)期的余額處理就是啦

1,2,3,4 追問

2019-08-30 13:57

謝謝老師

陳詩晗老師 解答

2019-08-30 15:16

不客氣,祝你工作愉快

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首先你本期應(yīng)該交納的增值稅是等于銷項-進項 那么你本期銷項37867.8 本期進項是37780.32-38.61 差額就是你要交的增值稅。
2019-08-30 13:14:14
這個是統(tǒng)計報表吧,產(chǎn)值與銷售額不能劃等號的 銷售收入是指已經(jīng)賣出去的產(chǎn)品的價值,是以可以實現(xiàn)的貨幣來計量的。也就是說,有了銷售收入,就有了確定的貨幣增值,這種貨幣一般情況下是不變的(對于呆壞帳時變化); 產(chǎn)值是指的已生產(chǎn)出來產(chǎn)品的價值。這些產(chǎn)品包括已經(jīng)賣出的和沒有賣出的部分。沒有賣出的部分的單價,按已賣出的平均價計算。 年納稅包含說有稅費
2017-03-22 11:25:54
您好 如果是一般納稅人單位員工出差取得的 可以計算抵扣增值稅的
2022-06-06 20:04:08
您好,兩者是一個意思,就是計算現(xiàn)金折扣的時候不考慮增值稅帶來的影響
2019-12-04 20:12:02
是正規(guī)的,但是要用真發(fā)票把這個折讓打出來。
2018-09-11 09:53:22
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