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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-30 11:08

你好,把之前的收入,預(yù)收款在建賬之后錄入相應(yīng)分錄就是了

阿連連連 追問(wèn)

2019-08-30 11:10

那我可以在快賬那邊,期初數(shù)只錄銀行存款的期初數(shù)嗎?

鄒老師 解答

2019-08-30 11:19

你好,有什么科目就需要錄入什么科目的
只錄入銀行存款,那期初數(shù)是不平衡的

阿連連連 追問(wèn)

2019-08-30 11:32

那就是期初數(shù)都不錄嗎?可是之前發(fā)生的業(yè)務(wù)已經(jīng)沒(méi)有辦法全部錄入,有部分憑證不知道哪去了?這樣怎么處理呢?

鄒老師 解答

2019-08-30 11:37

你好,新成立的公司是沒(méi)有期初數(shù),只需要根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況做分錄,只有期末數(shù)據(jù)的 
如果原始憑證都沒(méi)有,那相應(yīng)業(yè)務(wù)的分錄就無(wú)法處理的

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你好,把之前的收入,預(yù)收款在建賬之后錄入相應(yīng)分錄就是了
2019-08-30 11:08:16
你好 沒(méi)有時(shí)間限制 看你們根據(jù)什么確認(rèn)收入
2020-12-24 15:43:44
您好!已經(jīng)結(jié)算的部分計(jì)入應(yīng)收,未結(jié)算的部分計(jì)入預(yù)收
2018-09-18 13:24:07
你好,不可以的,單單有預(yù)收,沒(méi)法把資產(chǎn)負(fù)債表做平如果有預(yù)收賬款和銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金就可以了
2019-08-03 16:07:04
你好,直接錄取預(yù)收賬款明細(xì)科目金額就可以,借貸方向別錄錯(cuò)就行。
2019-10-15 09:36:45
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