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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2019-08-30 11:11

1、是的,開票稅率就顯示”免稅的“
2、申報的時候也是填入免稅銷售欄次。

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增值稅免稅企業(yè)開具增值稅普通發(fā)票時誤將稅率開為17%,發(fā)票產(chǎn)生稅額,但本月抄稅后才發(fā)現(xiàn),已不能作廢,增值稅將如何申報?發(fā)票如何處理?能否按免稅申報,發(fā)票下月紅字沖回?.
2017-07-02 18:24:48
您好同學 我們有一個免稅申報的格次在11行里,您填那里就可以了、。
2019-07-12 15:31:18
你好!填入本期免稅銷售額。
2019-07-12 14:26:36
不行,你這個開銷項發(fā)票就需要申報銷項稅額
2019-12-06 10:52:07
當然可以,只需要您在申報時重新加上未勾選的增值稅發(fā)票,并在“增值稅發(fā)票”選項中勾選“采用未勾選發(fā)票”,即可完成更正申報和增加增值稅發(fā)票勾選。
2023-03-10 18:21:42
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