
免稅企業(yè)增值稅普通發(fā)票稅率錯開成17%,發(fā)票已抄稅,增值稅如何申報,發(fā)票如何處理?
答: 增值稅免稅企業(yè)開具增值稅普通發(fā)票時誤將稅率開為17%,發(fā)票產(chǎn)生稅額,但本月抄稅后才發(fā)現(xiàn),已不能作廢,增值稅將如何申報?發(fā)票如何處理?能否按免稅申報,發(fā)票下月紅字沖回?.
發(fā)票稅率是免稅,銷售收入發(fā)票怎么填增值稅申報表
答: 您好同學 我們有一個免稅申報的格次在11行里,您填那里就可以了、。
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
當月開出增值稅發(fā)票有銷項稅,沒有收到增值稅進項稅發(fā)票,次月不申報銷項稅,有增值稅發(fā)票進項稅在申報,可以不
答: 不行,你這個開銷項發(fā)票就需要申報銷項稅額

