
請問我們公司幫另一個公司賣了產(chǎn)品,貨品是直接從那個公司發(fā)貨的,但是那個公司現(xiàn)在還沒有給我們發(fā)票,我們也還沒有付錢,請問我們現(xiàn)在可以暫估入賬嗎,這種情況會計分錄應(yīng)該怎么處理
答: 你好,個人建議,若賣了產(chǎn)品貴公司已經(jīng)開票收錢了,為了匹配收入可以暫估成本。
跨年度暫估入賬什么時候紅沖?是年初沖紅還是等發(fā)票來了再沖紅?沖紅時的會計分錄是怎樣的?
答: 這個是等發(fā)票回來再沖紅,差額不大可以直接科目不變數(shù)字是負(fù)數(shù)沖紅
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好暫估入賬第二年沖了的會計分錄怎么做啊
答: 同學(xué) 你好 這個是什么的暫估入賬。暫估的時候是怎么做的?


sasa 追問
2019-08-30 09:01