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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-08-29 16:15

你沒有實際抵扣,不用賬務處理的

飛天小能豆 追問

2019-08-29 16:17

但附表四填的加計抵扣有結余???

飛天小能豆 追問

2019-08-29 16:20

那實際抵扣時怎么做?

辜老師 解答

2019-08-29 16:34

有結余沒有關系的,實際抵減的時候,借:應交稅費—未交增值稅  貸:其他收益

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相關問題討論
你為啥進項稅額轉(zhuǎn)出,之前對應不含稅那個做啥分錄
2019-10-17 17:55:51
你好,同學。 這部分計入營業(yè)外收入-減免稅額
2019-10-21 13:49:54
你收到了專票嗎 你開的銷售發(fā)票是免稅的吧
2019-10-21 15:09:31
你沒有實際抵扣,不用賬務處理的
2019-08-29 16:15:45
分錄是,借管理費用-福利費 貸應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出。)
2017-09-01 14:03:34
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