老師你好,我公司有固定資產(chǎn)40726.5,已經(jīng)折舊了26286.72,現(xiàn)公司注銷賣了6000元 賬務(wù)處理:固定資產(chǎn)清理時(shí) 借:固定資產(chǎn)清理14439.78 累計(jì)折舊26286.72 貸:固定資產(chǎn)40726.5 固定資產(chǎn)賣出時(shí):借:現(xiàn)金6000 貸:固定資產(chǎn)清理6000 還有8439.78的清理怎么做呢?
K14614456398914
于2019-08-28 11:13 發(fā)布 ??980次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計(jì)師
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你的第二個(gè)分錄需要帶上銷項(xiàng)
最后固定資產(chǎn)清理結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置收益
2019-08-28 12:31:05

第二個(gè)分錄不對帶上銷項(xiàng)
然后把固定資產(chǎn)清理結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置收益
2019-08-28 12:22:31

你這個(gè)收到的價(jià)款,還要交增值稅的,差額計(jì)入營業(yè)外支出
2019-08-29 15:10:48

同學(xué)你好!這樣做也是沒有問題的。
2019-12-13 09:09:57

您好,可以這樣操作處理的,清理的時(shí)候,以內(nèi)部審批單做原始憑證就行。
2018-04-08 23:22:16
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