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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-08-28 10:43

你好 這個是你們租賃的房屋 對方要承擔(dān) 那你計入 借管理費用-租賃費64320  其他應(yīng)收款=經(jīng)銷商31680 貸銀行存款   這個租賃費最好是分攤下

--夕顔* 追問

2019-08-28 10:49

還是不清楚,麻煩把整個分錄寫一下。

meizi老師 解答

2019-08-28 10:56

借管理費用-租賃費64320 其他應(yīng)收款=經(jīng)銷商31680 貸銀行存款

--夕顔* 追問

2019-08-28 11:04

收到31680元的時候呢?

--夕顔* 追問

2019-08-28 11:04

分攤的時候呢?

--夕顔* 追問

2019-08-28 11:08

代墊款已收到,分攤的時候呢?

meizi老師 解答

2019-08-28 12:45

你好 借銀行存款貸其他應(yīng)收款-經(jīng)銷商   看你們繳納多久的房租

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你好 這個是你們租賃的房屋 對方要承擔(dān) 那你計入 借管理費用-租賃費64320 其他應(yīng)收款=經(jīng)銷商31680 貸銀行存款 這個租賃費最好是分攤下
2019-08-28 10:43:07
您好,這個是 借 管理費用 貸 銀行存款
2022-05-06 14:48:49
借營業(yè)外支出,貸銀行,或者是庫存現(xiàn)金,是不能稅前扣除,這樣做方便做匯算清繳納稅調(diào)增,
2021-01-14 10:13:57
一、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交房產(chǎn)稅 借:營業(yè)外支出——稅務(wù)罰款及滯納金 貸:銀行存款 二、計提時,分錄是: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交房產(chǎn)稅 三、借:利潤分配——未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2021-06-24 13:54:43
借;管理費用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費 借;應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸;銀行存款等科目
2017-12-29 15:23:59
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