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送心意

莊老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2019-08-28 10:40

你好,對(duì)方要寫委托代收,借原材料,貸銀行存款,

寒冷的眼睛 追問(wèn)

2019-08-28 10:46

沒(méi)有收到發(fā)票是后面也不會(huì)開票給我們  可以直接借應(yīng)付賬款--名字  貸:銀行存款 一直掛在那嗎

莊老師 解答

2019-08-28 10:47

你好,不行,要計(jì)入原材料,

寒冷的眼睛 追問(wèn)

2019-08-28 10:59

那像我們這種購(gòu)買材料但是對(duì)方無(wú)法開票給我們,意思是還是要按照正常購(gòu)買分錄入賬,那沒(méi)有票怎么辦

寒冷的眼睛 追問(wèn)

2019-08-28 11:04

那像這種去購(gòu)買材料但對(duì)方無(wú)法開具發(fā)票也是要按照正常購(gòu)買分錄入賬是嗎  那沒(méi)有票會(huì)有什么影響嗎

莊老師 解答

2019-08-28 14:38

你好,沒(méi)票,以后結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),所得稅匯算不讓抵稅,

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你好,對(duì)方要寫委托代收,借原材料,貸銀行存款,
2019-08-28 10:40:41
你好,不可以,應(yīng)當(dāng)把款項(xiàng)轉(zhuǎn)給對(duì)方單位,而不是對(duì)方單位的法人代表個(gè)人賬戶
2019-10-28 09:57:26
你好 正常做采購(gòu)和銷售的分錄 應(yīng)收和應(yīng)付可以抵
2020-05-12 09:22:51
你好,對(duì)方全都做收入,借銀存120貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)
2020-04-27 14:00:05
就是借:原材料貸:銀行存款
2024-03-03 16:48:16
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