
請問,我進(jìn)項(xiàng)10萬元,銷項(xiàng)14萬元,怎么交稅的,進(jìn)項(xiàng)10萬元是不是還要交稅?稅率13
答: 增值稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=14-10=4 還有附加稅費(fèi),是根據(jù)實(shí)繳增值稅來計(jì)算的。
如果說進(jìn)項(xiàng)是9%,銷項(xiàng)是13%,80萬買進(jìn),80萬賣出,不加價(jià),沒賺錢,但是有稅率差,是不是還要交稅?
答: 我不加價(jià)賣出,如果進(jìn)出稅率都是13%,不就不用交稅了,現(xiàn)在不加價(jià)賣出還要交稅4個(gè)點(diǎn),
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
出口額*退稅率是20萬,進(jìn)項(xiàng)一共10萬,那要交多少稅?為什么的不用交呢,多出的銷項(xiàng)10萬不用交稅嗎
答: 你好,因?yàn)橥怃N是沒有銷項(xiàng)稅額的,應(yīng)當(dāng)是有退稅才對

