
老師,我們公司一月份的水費發(fā)票沒有到,付了50000元,做成 借:其他應付款 貸:銀行存款,可以嗎?如果是這樣的話,我一份月的費用就會少,二月份開發(fā)票回來的話,計入二月份費用的話,二月份費用就多了,該如何處理好點呢?
答: 你好 可以 你可以做其他應付款或者預付賬款來核算的。你如果能確定金額的 發(fā)票沒到的情況下 先暫估費用入當期的賬務里面去
老師,您好,請問我們公司收到另外公司一筆貨款,給對方已開發(fā)票,我前期做賬做的是借銀行存款,貸其他應付款,我現(xiàn)在要是沖賬應該怎么沖?
答: 你好,嗯嗯,借其他應付款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
物業(yè)管理公司收業(yè)主物業(yè)費刷卡,沒開發(fā)票,可不可以不作為收入??刹豢墒盏綍r:借:銀行存款,貸:其他應付款再做,借:其他應付款,貸:現(xiàn)金
答: 這樣屬于偷稅漏,有風險


yi平 追問
2019-08-27 16:28
辜老師 解答
2019-08-27 16:31
yi平 追問
2019-08-27 16:33
辜老師 解答
2019-08-27 16:36
yi平 追問
2019-08-27 16:43
辜老師 解答
2019-08-27 16:46