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送心意

小惑老師

職稱稅務(wù)師,中級會計師

2019-08-27 11:56

你好,之前的分錄是怎么編制的

怡然的鋼筆 追問

2019-08-27 14:43

借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
       間接費用-差旅費
貸:銀行存款
發(fā)票未認證,我們是屬于外派單位,專用發(fā)票需要寄回主單位進行抵扣
該差旅費的發(fā)票為住宿專票,可抵扣進項,被錯錄為普票,普票無法抵扣進項,我該怎樣調(diào)賬

小惑老師 解答

2019-08-27 15:31

借:間接費用-差旅費
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出

怡然的鋼筆 追問

2019-08-28 08:43

該筆差旅專票正確做法是
借:應(yīng)交稅費-待認證進項 5
      間接費-差旅費 5
貸:銀行存款10
現(xiàn)在做錯了,被做成了
借:應(yīng)交增值稅-進項5
      間接費-差旅費5
貸:銀行存款10
為了能讓可抵扣進項為5該怎樣做?或者說怎樣把賬調(diào)正確?

小惑老師 解答

2019-08-28 08:48

那就把這筆做錯了帳做沖紅處理即可

怡然的鋼筆 追問

2019-08-28 08:51

使用的財務(wù)軟件,憑證已經(jīng)自動生成,無法沖紅,只能通過在系統(tǒng)中調(diào)賬,該怎么辦

小惑老師 解答

2019-08-28 09:03

就是重做一筆分錄,用紅字表示,在系統(tǒng)調(diào)賬是什么意思

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你好,之前的分錄是怎么編制的
2019-08-27 11:56:29
你好, 住宿費普通發(fā)票不可以抵扣進項稅。
2019-05-06 11:27:36
你好,一般納稅人是可以的。
2019-08-31 18:27:15
直接借住宿費負數(shù)就可以了
2019-12-03 15:07:26
你好,普通發(fā)票的進項稅額是不可以抵扣的
2019-05-10 11:46:58
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