
去年的個稅滯納金0.02,做錯做成借應(yīng)交稅費—個稅,貸銀行,今年如何更正?分錄如何做?
答: 你好,借;以前年度損益調(diào)整——營業(yè)支出,貸;應(yīng)交稅費—個稅 這樣做調(diào)整分錄
老師,企業(yè)代繳個稅分錄怎么處理?個稅是列入應(yīng)交稅費么?
答: 你好,是的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
分錄借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅)207002.94貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅)32842.82應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)480應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(未交增值稅)173680.12這樣寫分錄對嗎?
答: 你好,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅)207002.94 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅)32842.82 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)480 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)173680.12


沫 追問
2019-08-27 11:06
鄒老師 解答
2019-08-27 11:16
沫 追問
2019-08-27 11:24
鄒老師 解答
2019-08-27 11:31