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送心意

玲老師

職稱會計師

2019-08-27 10:09

借應收賬款  負數(shù) 貸主營業(yè)務收入負數(shù) 應交稅費負數(shù)

玲老師 解答

2019-08-27 10:10

再把成本的原來的分錄 也這要紅沖了

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借應收賬款 負數(shù) 貸主營業(yè)務收入負數(shù) 應交稅費負數(shù)
2019-08-27 10:09:36
用紅字沖一下原來的分錄就可以。
2016-06-04 19:33:10
你好 紅字沖減上個月確認收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄!?
2021-07-24 15:50:34
你是購買方嗎?發(fā)票認證了沒? 借銀存貸主營業(yè)務收入應交稅費-應交增值稅-銷項(負數(shù)) 沖減你的銷售收入
2017-12-20 09:33:03
借;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸;應收賬款等科目 借;庫存商品 貸;主營業(yè)務成本 借;待處理財產(chǎn)損益 貸;庫存商品 借;營業(yè)外支出 貸;待處理財產(chǎn)損益
2017-05-16 16:08:29
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