
上月銷售費用其中進(jìn)項稅直接做費用了,但這個進(jìn)項稅又是不能抵扣的,需要做怎么處理?先借:紅字銷售費用 貸:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額,再 借:銷售費用 貸:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,最后 借:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費/未交增值稅。對嗎?
答: 前面兩個對的,最后一個,借進(jìn)項轉(zhuǎn)出貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
月末,我要轉(zhuǎn)出本月未交增值稅,分錄可以這樣做嗎?銷項大于進(jìn)項借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅--進(jìn)項稅額貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅進(jìn)項大于銷項借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅--進(jìn)項稅額
答: 你好!操作可以這樣,但是本身沒有這樣要求。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
銷項大于進(jìn)項借:應(yīng)交稅費-銷項稅額貸:應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅進(jìn)項稅額大于銷項稅額借:應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費-銷項稅額摘要都寫月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
答: 你好! 對的。


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2019-08-27 09:37
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