老師您好,外貿(mào)企業(yè),出口貨物,開銷售發(fā)票按0稅率還是 問
你好,這個(gè)看當(dāng)?shù)囟悇?wù)局的要求大部分都是按0稅率。 答
老師,中級職稱報(bào)名了三科,學(xué)習(xí)根據(jù)會計(jì)學(xué)堂精講課 問
您好,過來人的想法,咱現(xiàn)在的情況太正常了,第1輪還沒有學(xué)完呢,學(xué)完習(xí)題班和沖刺班,知識點(diǎn)就會連成線,考過是沒有問題的,80天肯定來得及,我在職3個(gè)月考的中級,最后一定要做真題 答
@郭老師,公司的經(jīng)營范圍沒有運(yùn)費(fèi),可以開具運(yùn)費(fèi)的發(fā) 問
你好,這種情況應(yīng)當(dāng)? ?把運(yùn)費(fèi)并入貨款 一起? 開票才是的 答
貸 餐 常 樂 由于之前會計(jì)不知道就給做了 問
是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票呢? 您提交問題是否可能有遺漏字體 答
內(nèi)陸?zhàn)B殖和淡水養(yǎng)殖都屬于減半征收所得稅嗎 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答

第一個(gè)業(yè)務(wù),求可抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額第二業(yè)務(wù),可以抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額第三業(yè)務(wù),應(yīng)該確認(rèn)的增值稅銷項(xiàng)稅額第四業(yè)務(wù),應(yīng)該確認(rèn)的增值稅銷項(xiàng)稅額第五業(yè)務(wù),應(yīng)該繳納的增值稅稅額
答: 1、可抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額=200*13%%2B5*9%=26.45; 2、可以抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額=0; 3、增值稅銷項(xiàng)稅額=20*13%=2.6; 4、增值稅銷項(xiàng)稅額=(339%2B3.39)/(1%2B13%)*13%=39.39; 5、應(yīng)繳納增值稅稅額=12.36/(1%2B3%)*2%=0.24。
求出增值稅銷項(xiàng)稅,進(jìn)項(xiàng)稅和可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額和增值稅應(yīng)納稅額。
答: 業(yè)務(wù)1可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額3000*9%=270
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,我想請問,公式:增值稅應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-上期留抵稅額-預(yù)繳增值稅。其中的銷項(xiàng)稅額已經(jīng)包含了預(yù)繳增值稅了嗎?
答: 你好!銷項(xiàng)稅額是實(shí)際銷售產(chǎn)生的,可以說已經(jīng)包含了預(yù)繳的增值稅

