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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2019-08-26 16:29

你好 因為什么原因扣了120?

未世星空 追問

2019-08-26 16:32

客戶要我們承擔部分運費

未世星空 追問

2019-08-26 16:33

所以就扣了!領導同意的

答疑蘇老師 解答

2019-08-26 16:36

你好 那你們就按4200來做賬 借 銀行存款4200 貸 主營業(yè)務收入 應交稅費

未世星空 追問

2019-08-26 16:38

內賬的,之前會計都沒有應交稅費的

答疑蘇老師 解答

2019-08-26 16:42

你好 內賬按你們自己來做 沒有固定的格式哦

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相關問題討論
你好 因為什么原因扣了120?
2019-08-26 16:29:27
借:現(xiàn)金20,貸:主營業(yè)務成本20
2017-02-26 09:04:16
如果你開了票了借:財務費用,貸:應收帳款,沒有開票就直接想反分錄沖銷多余貨款
2017-01-11 14:00:43
現(xiàn)金返利開紅字發(fā)票就可以了
2019-06-05 13:14:59
借:其他應收款~pos貸:主營業(yè)務收入 應交稅費,到賬,借:銀行存款 貸:其他應收款~pos
2016-12-27 15:12:13
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