
對(duì)方給我開(kāi)的紅字信息表,不能手工錄入了,只能導(dǎo)入開(kāi)具怎么辦?
答: 你叫對(duì)方導(dǎo)出保存發(fā)給你,你再導(dǎo)入
開(kāi)具紅字發(fā)票一般選擇直接開(kāi)具還是導(dǎo)入紅字信息表信息。
答: 您好,普通發(fā)票的,可以直接開(kāi),增值稅專(zhuān)用發(fā)票的,需要提交開(kāi)具紅字發(fā)票信息表的。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
紅字信息表撤回,但是開(kāi)具了紅字票,現(xiàn)在導(dǎo)致無(wú)法上傳紅字票
答: 需要填寫(xiě)相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字電子專(zhuān)票信息,才能上傳。 發(fā)票信息無(wú)法上傳主要有以下幾種解決方式: 1、如果購(gòu)買(mǎi)方已將電子專(zhuān)票用于申報(bào)抵扣的,由購(gòu)買(mǎi)方在增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)中填開(kāi)并上傳《開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表》,填開(kāi)《信息表》時(shí)不填寫(xiě)相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字電子專(zhuān)票信息。 2、購(gòu)買(mǎi)方未將電子專(zhuān)票用于申報(bào)抵扣的,由銷(xiāo)售方在發(fā)票管理系統(tǒng)中填開(kāi)并上傳《信息表》,填開(kāi)《信息表》時(shí)應(yīng)填寫(xiě)相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字電子專(zhuān)票信息。 3、稅務(wù)機(jī)關(guān)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)接收納稅人上傳的《信息表》,系統(tǒng)自動(dòng)校驗(yàn)通過(guò)后,生成帶有“紅字發(fā)票信息表編號(hào)”的《信息表》,并將信息同步至納稅人端系統(tǒng)中。

