老師,,員工報(bào)銷差旅住宿 發(fā)票按什么類目交印花稅 問(wèn)
那個(gè)不需要交印花稅的哈 答
老師企業(yè)沒(méi)有生產(chǎn),折舊的生產(chǎn)設(shè)備可以做進(jìn)費(fèi)用里 問(wèn)
企業(yè)沒(méi)有生產(chǎn),折舊的生產(chǎn)設(shè)備可以做進(jìn)費(fèi)用里面。 答
中途建賬,用中途的數(shù)據(jù)做為期初數(shù),但資產(chǎn)遠(yuǎn)大于負(fù) 問(wèn)
差額計(jì)入未分配利潤(rùn) 答
老師,我們6月份出售廠房預(yù)交了1645238.1元的增值 問(wèn)
附表四本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額還有主表28行 只填寫增值稅增值稅抵扣的附加稅跟著抵扣 答
老師,請(qǐng)問(wèn)下 公司購(gòu)買手機(jī) 是用于公司業(yè)務(wù)的 專 問(wèn)
手機(jī)專票可以抵扣 答

我公司2018年9月因?yàn)闀?huì)計(jì)更換,及新會(huì)計(jì)對(duì)原來(lái)的財(cái)務(wù)軟件的不 熟悉,更換了新的財(cái)務(wù)軟件,那這個(gè)年底的賬套(賬本)打印要怎么打印呢?
答: 你好 需要打印出來(lái)留底的 需要
請(qǐng)問(wèn)老師會(huì)計(jì)每月都要做哪些帳,出哪些報(bào)表?如果沒(méi)有財(cái)務(wù)軟件,手工要怎么做呢?是不是很麻煩?
答: 你好 手工帳的話是的 相對(duì)麻煩些的 。 最好是軟件做賬的。 到時(shí)錄入憑證 自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn) 會(huì)自動(dòng)出來(lái)報(bào)表的。 比如說(shuō):計(jì)提當(dāng)月應(yīng)提的固定資產(chǎn)折舊; 2、攤銷當(dāng)月應(yīng)攤的無(wú)形資產(chǎn)和長(zhǎng)短期待攤費(fèi)用,如裝修費(fèi)用、房屋租金等; 3、攤銷當(dāng)月應(yīng)攤銷的低值易耗品; 4、計(jì)提當(dāng)月應(yīng)承擔(dān)的借款利息、房屋租金、各項(xiàng)流轉(zhuǎn)稅金等; 5、計(jì)提職工薪酬福利等。 然后進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn),賬實(shí)核對(duì)。 1、對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn); 2、對(duì)銀行存款進(jìn)行核對(duì) 3、如果企業(yè)規(guī)定原材料、庫(kù)存商品、固定資產(chǎn)等每月盤點(diǎn)的,也應(yīng)當(dāng)在結(jié)賬前進(jìn)行盤點(diǎn)。 通過(guò)以上盤點(diǎn)、核對(duì),如出現(xiàn)差異,應(yīng)當(dāng)分清責(zé)任,按相關(guān)制度規(guī)定處理,并在結(jié)賬前調(diào)整賬項(xiàng)。 最后檢查核對(duì)賬項(xiàng)。 1、核對(duì)增值稅銷項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅是否與開(kāi)據(jù)的發(fā)票與認(rèn)證的發(fā)票相符,如有差異要查明原因,看是否合規(guī),賬務(wù)處理有無(wú)差錯(cuò)。 2、檢查各科目的余額借貸方向是否異常?如有異常要查明原因,或進(jìn)行調(diào)賬,或待編制報(bào)表時(shí)進(jìn)行重分類處理。 3、核對(duì)往來(lái)賬款,與往來(lái)單位或個(gè)人核對(duì),看往來(lái)款項(xiàng)是否一致?是否有串戶或賬務(wù)處理錯(cuò)誤?發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決。 4、要核對(duì)總賬是否平衡,總賬與明細(xì)賬是否相符。對(duì)于手工記賬的單位,以及有的財(cái)務(wù)軟件在試算平衡方面存在缺陷的,這一點(diǎn)十分重要。 五、編制月末轉(zhuǎn)賬分錄(憑證)。包括原材料暫估入賬、結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本、結(jié)轉(zhuǎn)各損益科目(利潤(rùn)采用表結(jié)法的企業(yè)除外)、計(jì)提所得稅等。有的企業(yè)還要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn),以及應(yīng)交增值稅科目下的相關(guān)子目。 值得提醒注意的是,在各項(xiàng)月末結(jié)賬準(zhǔn)備工作完成并于結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)前,應(yīng)將當(dāng)月的經(jīng)營(yíng)結(jié)果報(bào)告財(cái)務(wù)總監(jiān)或總經(jīng)理,確認(rèn)沒(méi)有重大遺漏或不妥之后,再做月末結(jié)賬工作 一般是15號(hào)之前記得報(bào)稅就行
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
會(huì)計(jì)電算化和財(cái)務(wù)軟件有什么區(qū)別?!跪求?。?/p>
答: 就是用財(cái)務(wù)軟件實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)電算化的

