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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-23 15:43

你好 需要把發(fā)票退回來給你重新開票的 你要開紅字   之前怎么入賬的

海之藍(lán) 追問

2019-08-23 18:59

18年收款開票,借,銀行存款,,貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)\增值稅,19年8月退客戶房租1000元,

meizi老師 解答

2019-08-24 10:01

你好  那你沖一個(gè)月的收入 借主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借銀行存款 負(fù)數(shù)就行  然后把票退你 你重新按實(shí)際金額開

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你好,你這邊是出租方的話 借:應(yīng)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2022-03-28 19:26:08
你好,學(xué)員,這個(gè)你們是支付方?
2022-03-27 18:38:23
你好 需要把發(fā)票退回來給你重新開票的 你要開紅字 之前怎么入賬的
2019-08-23 15:43:40
借;待攤費(fèi)用 貸;銀行存款等科目
2018-02-01 10:34:47
1、支付款項(xiàng)時(shí): 借:預(yù)付賬款 50000 貸:銀行存款 2、按照11個(gè)月攤銷房租: 借:管理費(fèi)用等 貸:預(yù)付賬款
2017-11-30 17:21:23
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