
去年11月有一筆貨款7因未收到發(fā)票先做預付款了,但今年的7月才發(fā)現(xiàn)這份去年11月份的發(fā)票,這樣今年要怎么調整做帳
答: 借:以前年度損益調整 貸:對應科目 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整
我公司有一筆貨款付了有4個月了,由于對方無發(fā)票,一直掛著應付帳款,年底了需要調整一下嗎,如何調整
答: 你好! 兩種方法:1.催對方開發(fā)票過來 2.確認對方以后也不會開發(fā)票過來,以對方的名義存相同金額到公司基本戶,這樣年底這個賬戶就可以平了。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
做帳中踫到了一個問題。在12月份申報時把應付帳款數(shù)填到應付票據(jù)里,不知該怎么調整,
答: 你好,可以做一個調整分錄,沖回來就可以

