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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-08-23 14:12

借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:應(yīng)收賬款  可以的,

gyeommi 追問

2019-08-23 14:15

還有我想請問,我們平時是和美團(tuán)網(wǎng)合作,現(xiàn)在這個月收到美團(tuán)的返傭,那應(yīng)該怎么做賬戶處理?

maize老師 解答

2019-08-23 14:21

這個是美團(tuán)給你們銷售吧,那這個做銷售費(fèi)用

gyeommi 追問

2019-08-23 14:51

就,借:應(yīng)行存款, 貸:銷售費(fèi)用這樣?減少上個月給美團(tuán)的傭金?

maize老師 解答

2019-08-23 14:52

那是開紅字發(fā)票?開紅字發(fā)票是沖回你這個

gyeommi 追問

2019-08-23 14:57

暫時還沒有看到發(fā)票,不知道發(fā)票怎么開的

gyeommi 追問

2019-08-23 14:57

我現(xiàn)在只拿到了收據(jù)

maize老師 解答

2019-08-23 15:07

給現(xiàn)金給你們么,還是就開一張收據(jù)實際是啥都沒有收到?

gyeommi 追問

2019-08-23 15:19

銀行轉(zhuǎn)賬的

maize老師 解答

2019-08-23 15:29

有收到款么?那你現(xiàn)在做借銀行 貸 你之前掛是多少,現(xiàn)在沖之前那個

gyeommi 追問

2019-08-23 15:34

有收到款,我之前沒掛啊,就做費(fèi)用,因為不知道會有返傭,這是突然返回給我們的,之前是做銷售費(fèi)用的

maize老師 解答

2019-08-23 15:37

我的意思說你之前貸方做其他應(yīng)付款,還是應(yīng)付賬款,現(xiàn)在收到錢就做借銀行貸其他應(yīng)付款或者是應(yīng)付賬款啊

gyeommi 追問

2019-08-23 15:42

之前是借:銷售費(fèi)用,貸:銀行存款啊 ,因為這是我們給美團(tuán)的傭金,貸銀行存款啊

gyeommi 追問

2019-08-23 15:42

然后現(xiàn)在我們又收到幾百塊,寫著返傭的

maize老師 解答

2019-08-23 15:43

借銀行 貸其他應(yīng)收款掛著吧,發(fā)票到再做

gyeommi 追問

2019-08-23 15:47

好吧

gyeommi 追問

2019-08-23 15:48

那內(nèi)賬應(yīng)該怎么處理

maize老師 解答

2019-08-23 15:51

內(nèi)帳你直接沖回你之前銷售費(fèi)用吧

gyeommi 追問

2019-08-23 16:02

但是內(nèi)賬原本這筆費(fèi)用是沒有做的,沒有做銷售費(fèi)用的

maize老師 解答

2019-08-23 16:08

那就按實際支付支出做費(fèi)用

gyeommi 追問

2019-08-23 16:16

借:銀行存款      貸:銷售費(fèi)用這樣嗎?

maize老師 解答

2019-08-23 16:25

借:銀行存款 貸:銷售費(fèi)用這樣嗎?
  是的,

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銷售部門計入銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)
2019-01-24 18:27:49
可以直接合并一筆寫分錄 借:管理費(fèi)用——業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金)
2018-08-11 11:53:40
填管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額
2020-05-20 16:00:37
有管理費(fèi)用的,可以計入管理費(fèi)用
2019-07-03 15:31:28
是的
2016-01-20 10:57:41
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