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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-23 13:57

你好,結(jié)轉(zhuǎn)到下一期作為期初數(shù)就是了

yi平 追問

2019-08-23 13:59

再問一下,發(fā)票日期是11月但是攤銷的是10月11月的房租,那我做賬在幾月做賬,攤銷后面付原始憑證嗎?

鄒老師 解答

2019-08-23 14:01

你好
11月份做費(fèi)用發(fā)生分錄,借;長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,貸;銀行存款等科目
然后攤銷10.11月份的房租,攤銷憑證后面需要附上攤銷表格的

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你好,把應(yīng)付賬款余額9482作為次月的期初數(shù)就是了
2019-10-06 14:13:53
你好,結(jié)轉(zhuǎn)到下一期作為期初數(shù)就是了
2019-08-23 13:57:16
應(yīng)付賬款是不需要結(jié)轉(zhuǎn)。
2022-04-11 17:17:30
應(yīng)付賬款是負(fù)債,直接會(huì)銜接上年年末數(shù)的,是不是你沒有年度結(jié)轉(zhuǎn)
2020-03-17 16:02:32
您好,應(yīng)付賬款的借方余額,表示的是預(yù)付賬款,您最好是和采購(gòu)核實(shí)一下,是不是付款了沒有提供發(fā)票的,可以督促他們催要發(fā)票
2019-09-19 12:21:30
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