
當(dāng)期銷項(xiàng)稅-當(dāng)期銷售收入*行業(yè)稅負(fù)率 -上期留底=當(dāng)期應(yīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)? 老師,這是對(duì)的嘛?當(dāng)期銷售收入含稅還是不含稅?
答: 您好,學(xué)員,正確的,銷項(xiàng)收入是不含稅額。
老師,知道稅負(fù)率為0.012,不含稅銷售收入360000元,銷項(xiàng)稅為46800.怎么算這個(gè)成本
答: 你好,不考慮附加稅和企業(yè)所得稅 那么你的進(jìn)項(xiàng)稅額就是46800*(1-0.012)=46238.4 繳納了46800*0.012=561.6元的增值稅,因此你們的成本至少要為360000-561.6=359 438.4 如果超過這個(gè),你們就是虧本的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額=不含稅收入*增值稅稅負(fù)率銷項(xiàng)稅額,不含稅收入,增值稅稅負(fù)率都是已知的,就可以計(jì)算出需要多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣啊?
答: 這個(gè)是可以算出你要取得多少進(jìn)項(xiàng)稅額的發(fā)票


小財(cái)務(wù) 追問
2019-08-23 13:15
金子老師 解答
2019-08-23 13:18
小財(cái)務(wù) 追問
2019-08-23 14:03
金子老師 解答
2019-08-23 14:12