老師:看到有家公司的很多年以前的帳,他們和事業(yè)單位合作的,當(dāng)時(shí)銷一批貨3萬給A單位,當(dāng)時(shí)他們記帳記錯(cuò)了,帳本也登錯(cuò)了,一直都沒有發(fā)現(xiàn),他們把分錄記這樣,借:應(yīng)收帳款 - B單位,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅;他們銷貨的當(dāng)月當(dāng)?shù)刎?cái)政幫A單位支付全部貨款3萬元,當(dāng)時(shí)他們帳是這樣登的:借:銀行存款3萬,貸:其他應(yīng)付款-XX財(cái)政局3萬,原本這筆交易已錢貨兩清了,現(xiàn)在是帳上還掛著欠XX財(cái)政局3萬,但很奇怪的是他們A單位和B單位的應(yīng)收竟然可以對(duì)上的,如果要幫他們更正以前錯(cuò)誤的分錄,該如何去調(diào)整呢?借:其他應(yīng)付款-XX財(cái)政局,貸方是寫什么呢?
西紅柿
于2019-08-21 15:45 發(fā)布 ??852次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
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你好,是這樣做分錄的.
2022-04-01 11:44:19

好的,舉個(gè)例子來講解一下吧,假設(shè)某公司小規(guī)模納稅人,本期到期的其他應(yīng)付款為16000元,根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,當(dāng)期發(fā)生的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入需要減去到期的其他應(yīng)付款,這樣該企業(yè)本期的實(shí)際主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為15841.58元,減去本期實(shí)際應(yīng)繳稅費(fèi)(如增值稅)158.42元,就是本期應(yīng)確認(rèn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入15841.58-158.42=15683.16元。因此,上述公司其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)為主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的會(huì)計(jì)處理就是:借:其他應(yīng)付款16000,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入15683.16,貸:應(yīng)交稅費(fèi)158.42
2023-03-20 12:24:47

您好!這個(gè)要問你們公司會(huì)計(jì)才行了。正常是其他應(yīng)收才對(duì)。
2017-03-23 17:47:09

你好,同學(xué)
老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56

A代收B貨款,需要給B開票嗎,如果不用開票,
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)付款——B公司
2024-03-16 16:09:07
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