
老師您好,公司申報(bào)企業(yè)所得稅當(dāng)時(shí)申報(bào)表的稅率是百分之10,但年初稅率調(diào)整百分之8,產(chǎn)生了多繳,退稅的申請理由可以寫:我公司因稅率調(diào)整產(chǎn)生多繳,全年應(yīng)交所得稅額27664.76元,已預(yù)繳了34580.94元,多繳6916.18元,現(xiàn)申請退稅。請給予批復(fù)!請問可以這樣寫?
答: 您好,退稅申請理由可以這樣寫
21年計(jì)提企業(yè)所得稅,借企業(yè)所得稅 貸應(yīng)交稅金—應(yīng)交企業(yè)所得稅 繳納時(shí) 借應(yīng)交稅金—應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 22年5月申請21年企業(yè)所得稅退稅分錄應(yīng)該怎么做,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
答: 21年計(jì)提企業(yè)所得稅的分錄:借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸:企業(yè)所得稅。22年5月申請21年企業(yè)所得稅退稅的分錄:借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸:銀行存款。 拓展知識:小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定,企業(yè)可以根據(jù)實(shí)際情況來決定是否需要對企業(yè)所得稅進(jìn)行計(jì)提,如果企業(yè)把所得稅計(jì)提在期末,企業(yè)應(yīng)該在期末分錄借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸:企業(yè)所得稅。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
企業(yè)所得稅2季度稅期未過,所得稅已交,發(fā)現(xiàn)報(bào)錯(cuò)了多交企業(yè)所得稅,能申請退稅嗎?怎么補(bǔ)救
答: 你好,需要去稅局大廳做更正申報(bào),可以申請退回多交稅款
交企業(yè)所得稅A類申報(bào)表時(shí),看企業(yè)最終交多少稅是看本月(本季)應(yīng)補(bǔ)退所得稅額這一欄對嗎?還是看應(yīng)納所得稅額這欄?
去年繳納的企業(yè)所得稅符合退抵稅要求,有應(yīng)退稅額5萬元,沒有申請退稅辦理了抵扣,請問如何做分錄,今年應(yīng)繳納企業(yè)所得稅一萬元,直接抵扣了,又如何做分錄,謝謝老師!
企業(yè)所得稅應(yīng)補(bǔ)退稅額=應(yīng)納稅所得額*稅率—4個(gè)季度已經(jīng)預(yù)交所得稅如果是1015萬,稅率是多少

