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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-08-20 16:31

你好怎么是負(fù)數(shù)了  你轉(zhuǎn)款給她  應(yīng)該是其他應(yīng)付款貸方正數(shù)

靜悄悄 追問

2019-08-20 16:50

其他應(yīng)付賬款貸方負(fù)數(shù)

靜悄悄 追問

2019-08-20 16:53

老板覺得公帳里有錢就全部轉(zhuǎn)出來了,導(dǎo)致交了2萬多個稅,之前的會計不知道是怎么做的

meizi老師 解答

2019-08-20 16:57

你好 你去查下是不是其他應(yīng)付款借方做了金額 去查下這個老板娘的明細(xì)賬

靜悄悄 追問

2019-08-20 17:01

是的,都是付她的款

靜悄悄 追問

2019-08-20 17:04

6月份有付她2筆,一筆是材料費(fèi),沒發(fā)票,憑證做的是借:其他應(yīng)付款,貸銀行存款

靜悄悄 追問

2019-08-20 17:06

還有一筆是獎金,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款

meizi老師 解答

2019-08-20 17:10

你好 那你獎金你要去計提才行 還有沒發(fā)票你要做費(fèi)用沖其他應(yīng)付款 不然你當(dāng)然會負(fù)數(shù)了

靜悄悄 追問

2019-08-20 17:17

那8月份補(bǔ)計提獎金可以嗎?其他的費(fèi)用是需要拿發(fā)票來沖對嗎?

meizi老師 解答

2019-08-20 17:29

嗯 可以 你補(bǔ)計提了 要走應(yīng)付職工薪酬過渡的哦; 其他費(fèi)用 你要真實(shí)發(fā)生了才可以拿發(fā)票來沖往來的

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你好怎么是負(fù)數(shù)了 你轉(zhuǎn)款給她 應(yīng)該是其他應(yīng)付款貸方正數(shù)
2019-08-20 16:31:05
你好 每次金額五萬以內(nèi) 但是建議你分好幾個月轉(zhuǎn)
2022-02-25 18:44:46
你好,你有資金余額可以償還了 借;其他應(yīng)付款 貸;庫存現(xiàn)金等科目
2017-08-17 17:13:09
你好 借的他們的錢嗎
2020-07-28 15:26:41
支付成本費(fèi)用,沒有走公司公賬。這部分的成本費(fèi)用有沒有入公司的賬目?
2019-11-04 18:13:08
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