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送心意

莊老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2019-08-20 15:32

1:售出代金券的分錄如可做? 
(1)出售時(shí)
借:現(xiàn)金(或銀行存款)
貸:預(yù)收賬款--代金券
(2)銷售收回代金券時(shí)
借:預(yù)收賬款--代金券
貸:主營業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅金--增值稅(銷項(xiàng)稅額)
(2)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本時(shí)
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品
2:贈(zèng)與的代金券分錄如何做?
(1)公司贈(zèng)與代金券,并沒有動(dòng)用現(xiàn)金,實(shí)際上是一種應(yīng)付未付的折扣。贈(zèng)送時(shí)會(huì)計(jì)分錄:
借:銷售費(fèi)用 
貸:其他應(yīng)付款--代金券 
(2)客戶購物使用代金券時(shí),會(huì)計(jì)分錄: 
借:其他應(yīng)付款--代金券 
貸:主營業(yè)務(wù)收入 
貸:應(yīng)交稅金--增值稅(銷項(xiàng)稅額)
(3)如果到期尚未兌現(xiàn)的代金券,將其他應(yīng)付款--代金券的科目余額沖回 
借:銷售費(fèi)用 (紅字)
貸:其他應(yīng)付款--代金券 (紅字)

春暖花開了了了 追問

2019-08-20 15:36

是網(wǎng)店,支付寶收款,滿208可用券20,電子

春暖花開了了了 追問

2019-08-20 15:37

老師能把數(shù)寫上嗎?

春暖花開了了了 追問

2019-08-20 15:40

實(shí)際就是滿減活動(dòng),滿208減20,這20用券的形式抵

莊老師 解答

2019-08-20 15:41

收取208元銷貨款,贈(zèng)金券20元
借:其他貨幣資金--支付寶 208
貸:預(yù)收賬款——贈(zèng)代金券  20 
貸:主營業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品

春暖花開了了了 追問

2019-08-20 17:13

老師,我們支付寶實(shí)收是188

莊老師 解答

2019-08-21 06:49

支付寶實(shí)收是188,
借:其他貨幣資金--支付寶 188
銷售費(fèi)用--贈(zèng)代金券 20
貸:主營業(yè)務(wù)收入
     應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品

春暖花開了了了 追問

2019-08-21 06:54

老師,主營業(yè)務(wù)收入確認(rèn)為188還是208?。?/p>

春暖花開了了了 追問

2019-08-21 08:31

主營業(yè)務(wù)收入加應(yīng)繳增值稅的和是188還是208?

莊老師 解答

2019-08-21 08:56

你好,主營業(yè)務(wù)收入加應(yīng)繳增值稅的和是208

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1:售出代金券的分錄如可做? (1)出售時(shí) 借:現(xiàn)金(或銀行存款) 貸:預(yù)收賬款--代金券 (2)銷售收回代金券時(shí) 借:預(yù)收賬款--代金券 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅金--增值稅(銷項(xiàng)稅額) (2)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本時(shí) 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 2:贈(zèng)與的代金券分錄如何做? (1)公司贈(zèng)與代金券,并沒有動(dòng)用現(xiàn)金,實(shí)際上是一種應(yīng)付未付的折扣。贈(zèng)送時(shí)會(huì)計(jì)分錄: 借:銷售費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款--代金券 (2)客戶購物使用代金券時(shí),會(huì)計(jì)分錄: 借:其他應(yīng)付款--代金券 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅金--增值稅(銷項(xiàng)稅額) (3)如果到期尚未兌現(xiàn)的代金券,將其他應(yīng)付款--代金券的科目余額沖回 借:銷售費(fèi)用 (紅字) 貸:其他應(yīng)付款--代金券 (紅字)
2019-08-20 15:32:38
你好,借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅額 確認(rèn)100 銷售額,30不用體現(xiàn) 下次銷售抵減時(shí)按照20確認(rèn)銷售收入
2019-07-18 08:28:18
你好,借;庫存現(xiàn)金1200,銷售費(fèi)用 100,貸;主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
2019-08-06 15:12:08
你好 計(jì)入銷售費(fèi)用去核算 借 銀行存款 銷售費(fèi)用-代金券或者積分兌換 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2020-03-05 20:01:26
你好,按照實(shí)際支付的金額報(bào)銷即可,借 費(fèi)用-招待費(fèi) 貸 銀行存款
2019-12-30 15:59:38
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