国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-08-20 13:04

你好 建議是走流程審批  都可以開票的  你沒發(fā)票的話 你只有根據(jù)付款單來入賬了 無法稅前扣除;報銷正常的是報銷人寫費用報銷單-部門領(lǐng)導(dǎo)簽字-財務(wù)審核-領(lǐng)導(dǎo)簽字-出納簽字付款-財務(wù)入賬

笑笑 追問

2019-08-20 13:17

老師主要是我們用了一個口袋助手的APP,我們的員工提供的都是電子版的原始憑證,這些電子版可以上傳口袋助手APP,我在想我拿什么來做為我的入賬憑證???到財務(wù)審核這步,我也沒有原始單???(我們是內(nèi)帳,一般沒有正規(guī)的發(fā)票)公司新開的,我剛過來想屢屢工作流程!老師給個建議1

meizi老師 解答

2019-08-20 13:33

你好 那就把這個審核流程打印出來 都應(yīng)該有對應(yīng)的人簽字的  然后根據(jù)付款單一起做報銷入賬就行

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好 建議是走流程審批 都可以開票的 你沒發(fā)票的話 你只有根據(jù)付款單來入賬了 無法稅前扣除;報銷正常的是報銷人寫費用報銷單-部門領(lǐng)導(dǎo)簽字-財務(wù)審核-領(lǐng)導(dǎo)簽字-出納簽字付款-財務(wù)入賬
2019-08-20 13:04:32
你好,你可以根據(jù)收到當(dāng)月給他報銷。
2020-07-10 18:57:33
同學(xué)你好,之前張強借款時的分錄為 借:其他應(yīng)收款-個人借款 貸:庫存現(xiàn)金。 現(xiàn)在張強用借款購買了這些固定資產(chǎn),直接核銷他的個人借款就可以。沖減其他應(yīng)收款。 借:固定資產(chǎn) 貸:其他應(yīng)收款。 你可以將這筆分錄拆分為以下兩筆: (1)張強歸還借款,借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款-個人借款; (2)張強報銷購買電腦等固定資產(chǎn),借:固定資產(chǎn),貸:庫存現(xiàn)金。 兩筆分錄合并在一起,就是 借:固定資產(chǎn) 貸:其他應(yīng)收款。
2017-05-17 16:25:54
你好,沒太大懂,你想表達是想按照費用報銷嗎?
2021-12-05 15:31:43
借 管理費用——福利費 貸 應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款
2020-05-11 17:04:03
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...