當(dāng)月無進(jìn)項(xiàng),只有銷項(xiàng)稅,且上期有留底稅額怎么做會(huì)計(jì)分錄
small O_o
于2019-08-19 12:04 發(fā)布 ??3063次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-08-19 12:04
你好,銷項(xiàng)減去上期留抵稅額之后是繼續(xù)留抵,還是有稅額需要繳納?
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你好,銷項(xiàng)減去上期留抵稅額之后是繼續(xù)留抵,還是有稅額需要繳納?
2019-08-19 12:04:59

你好,一般無需作會(huì)計(jì)分錄,留下下期抵銷項(xiàng)稅額
2018-11-22 20:47:44

您好
進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額 可以不做賬務(wù)處理
如果要寫分錄 可以這樣寫
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2021-12-13 22:30:48

你好 如果你們是進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅的話 結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方放著就行了 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
2020-02-27 14:21:17

您好!借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2017-10-09 16:23:12
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small O_o 追問
2019-08-19 12:10
鄒老師 解答
2019-08-19 12:44
small O_o 追問
2019-08-19 13:21
鄒老師 解答
2019-08-19 13:36