
我想咨詢你一個分錄,我做著感覺有一點(diǎn)失誤,比如說,我給總公司那邊開了一張票,然后我兩張票要沖點(diǎn)。因?yàn)橹翱偣灸沁吔o我開的票,然后我現(xiàn)在給總公司那邊開了一張票,這個應(yīng)收應(yīng)付,這個分錄怎么做呢?
答: 你之前怎么做的呢?就是總公司給你開的發(fā)票
老師好,總公司與分公司分開兩套賬,資金進(jìn)出用同一賬戶,請問總公司與分公司之間的物料調(diào)拔和往來應(yīng)收應(yīng)付怎么做分錄?求解答,謝謝!
答: 你好,這個是獨(dú)立核算的嗎
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2019年總公司代收廈門分公司100元貨款 錯誤記到福州分公司帳上了.就是福州分公司做了一筆會計分錄:借:其它應(yīng)收款-總公司 貸:預(yù)收帳款 按理說福州這筆分錄不應(yīng)該記錄的 而應(yīng)該廈門記錄的 那2020年福州分公司是直接紅字做一筆相同分錄還是怎么調(diào)整
答: 那你福州分公司這邊直接做一個負(fù)數(shù)的分錄,把這一個沖掉。然后你廈門公司正常的做賬務(wù)處理就可以。

