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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-08-19 09:49

你好  是的 需要一致的 如果不一致的話要把銀行 和賬上銀行核對 找出來原因才行。 應(yīng)該每月月末都需要對賬的?,F(xiàn)在你只有核對明細(xì)找原因 才好調(diào)整  少做的補賬

大可愛???? 追問

2019-08-19 10:02

那么庫存現(xiàn)金呢?也是要對的上么?

meizi老師 解答

2019-08-19 10:04

你好 是的 都需要核對 一一對應(yīng)的

大可愛???? 追問

2019-08-19 10:19

我去查了下,庫存現(xiàn)金現(xiàn)在留存十多萬,實際上庫存現(xiàn)金為0,是之前法人取出來的庫存現(xiàn)金,錢大概是早花了,但是這個數(shù),之前的代賬并沒有清,應(yīng)該是沒有實際的單子去清,我要怎么做才能把這筆錢平掉呢?

meizi老師 解答

2019-08-19 10:28

你好 去找單子 去核實下實際是什么業(yè)務(wù) 是因為沒發(fā)票才沒入賬 的話就需要補進(jìn)去 不然你賬實不一致了

大可愛???? 追問

2019-08-19 10:36

是2月份的賬了,我六月才接的手,但是公司法人的其他應(yīng)付款上掛了很多賬了,我可以用法人拿來的發(fā)票沖銷這一筆么?小公司,老板有些錢是自己先墊付的,然后再拿發(fā)票來報銷入賬的呢

meizi老師 解答

2019-08-19 10:40

你好  那你就總要清楚為什么會掛這么多 不是直接沖的 先查原因才行額

大可愛???? 追問

2019-08-19 10:44

實際上是有15000可以看到銀行的對賬單上面是提取備用金,其余的后面沒有附件,我也不知道她為什么是掛的庫存現(xiàn)金誒,但是可以明確的是肯定是公司法人去取的現(xiàn)金或者是轉(zhuǎn)賬用掉了

meizi老師 解答

2019-08-19 10:54

你好 那你也得先去核實下是不是與法人有關(guān) 有關(guān)的 找法人一一對賬 補單子來沖才行

大可愛???? 追問

2019-08-19 10:56

好的,謝謝老師

meizi老師 解答

2019-08-19 10:59

嗯  先去跟法人對賬 核實下原因在調(diào)整

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你好 是的 需要一致的 如果不一致的話要把銀行 和賬上銀行核對 找出來原因才行。 應(yīng)該每月月末都需要對賬的。現(xiàn)在你只有核對明細(xì)找原因 才好調(diào)整 少做的補賬
2019-08-19 09:49:38
開票不打款屬于虛開發(fā)票行為,本身就是違法的,開票不收款賬是不可能平的,怎么處理都有漏洞
2018-12-10 19:46:02
無論內(nèi)外賬都要與銀行對賬單余額一致,也就是內(nèi)外賬銀行存款需要一致
2020-05-31 21:39:40
您好,您這個是什么意思呢
2021-07-09 07:15:33
您好,慢慢轉(zhuǎn)吧,不要一次結(jié)轉(zhuǎn)的,沒有什么好辦法的。
2017-06-10 21:31:26
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