
請問老師,我把產(chǎn)品銷售出去款收到了,但是還沒有支付廠家貨款。應該怎么做分錄?
答: 暫估應付賬款處理 就是這樣結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本 借:庫存商品 貸:應付賬款——暫估應付賬款 同時結(jié)轉(zhuǎn)當期的成本 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品
銷售產(chǎn)品貨款未結(jié)請做分錄
答: 借;應收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
銷售一批商品,但未收到貨款,怎樣做分錄?
答: 你好,借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)


劉欣欣 追問
2019-08-18 21:04
劉欣欣 追問
2019-08-18 21:06
江老師 解答
2019-08-18 21:07
劉欣欣 追問
2019-08-18 21:44
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劉欣欣 追問
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