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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2019-08-18 11:34

你好!
借:應(yīng)收賬款520323.74
貸:主營業(yè)務(wù)收入460463.48
應(yīng)交稅費……應(yīng)交增值稅(銷項稅額)59860.26

蔣飛老師 解答

2019-08-18 11:35

有一筆收入是473493.94,對方打款是473480(銀行存款收到)
借:銀行存款
財務(wù)費用……現(xiàn)金折扣
貸:應(yīng)收賬款

蔣飛老師 解答

2019-08-18 11:36

未沖紅、未開票需要正常確認收入確認銷項稅額的

26294018991 追問

2019-08-18 15:04

總收入是含稅473493.94,余一點零頭是折扣,銀行存款收到473480,等于此次貨款己結(jié)清了,我7月份開出不含稅金額460463.48,稅額是59860.26,(合計含稅520323.74),開票金額己高于收入金額,因為有一張8月份要沖紅的發(fā)票107224.65(含稅,)如果沖紅后,就需要再開一張60394.85藍字發(fā)票,這樣的話請問,7月份就是老師的兩個分錄,也不需要填未開票收入了,8月份的時候需要怎么操作,注意什么,

蔣飛老師 解答

2019-08-18 15:10

8月份沖紅就可以了

26294018991 追問

2019-08-18 15:15

7月份不需要做未開票收入是嗎,因為己開票高于收款

蔣飛老師 解答

2019-08-18 15:19

你好!

是的。

26294018991 追問

2019-08-18 16:01

那8月份紅沖,再開藍字發(fā)票,申報只須按實際銷項稅額申報就是,紅沖做一筆反收入

蔣飛老師 解答

2019-08-18 16:29

你好!

對的。

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您好,您當月就正常確認收入,借應(yīng)收賬款473493.94貸主營業(yè)務(wù)收入460463.48應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)59860.26,收款,借銀行存款473480貸應(yīng)收賬款473480,下月開紅字發(fā)票,在做收入的紅字分錄,借應(yīng)收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)負數(shù)
2019-08-12 21:01:16
你好! 借:應(yīng)收賬款520323.74 貸:主營業(yè)務(wù)收入460463.48 應(yīng)交稅費……應(yīng)交增值稅(銷項稅額)59860.26
2019-08-18 11:34:03
直接原分錄負數(shù)沖就可以了
2019-03-22 14:55:03
1.購進一批要出口的貨物 金額87697.99 稅款11400.73 購貨分類怎么做 11400.73是需要退稅的 ------借:庫存商品 應(yīng)交稅費---應(yīng)交增值稅(進項稅額(或者是待抵扣進項稅額))貸:應(yīng)付賬款/銀行存款
2020-04-09 17:04:47
你好,19年以前的業(yè)務(wù)嗎?
2020-06-21 17:20:28
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