
老師,6月份打進(jìn)項認(rèn)證結(jié)果的時候少打了7份,導(dǎo)致6月份交了27000的增值稅,前幾天去打7月份進(jìn)項認(rèn)證結(jié)果時發(fā)現(xiàn)6月的不對,所以稅務(wù)要求更正6月份的申報表,更正過后6月份還剩3254.13的進(jìn)項以后留底,所以之前交的27000就成了多交稅款,那么我現(xiàn)在怎么做27000的賬務(wù)處理呢,我想要一個完整的賬務(wù)處理
答: 你好,你這個多交的直接做借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅,貸:銀行存款。
老師,6月份打進(jìn)項認(rèn)證結(jié)果的時候少打了7份,導(dǎo)致6月份交了27000的增值稅,前幾天去打7月份進(jìn)項認(rèn)證結(jié)果時發(fā)現(xiàn)6月的不對,所以稅務(wù)要求更正6月份的申報表,更正過后6月份還剩3254.13的進(jìn)項以后留底,所以之前交的27000就成了多交稅款,那么我現(xiàn)在怎么做27000的賬務(wù)處理呢
答: 您好,那您現(xiàn)在就應(yīng)該是多交了27000,稅務(wù)局會給您退稅嗎,不退的話,您就應(yīng)該體現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的借方余額,您暫時不需要賬務(wù)處理,以后需要繳稅的時候您正常結(jié)轉(zhuǎn),不交就可以做平的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
申報表上增值稅比發(fā)票上多賬務(wù)怎么處理?
答: 你好, 按發(fā)票上的金額申報即可
16年5月份的業(yè)務(wù)收入(含稅價)開了營業(yè)稅發(fā)票,但是納稅申報時在增值稅申報表做的申報(增值稅申報不含稅收入),交的增值稅,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
16年5月份的業(yè)務(wù)收入(含稅價)開了營業(yè)稅發(fā)票,但是納稅申報時在增值稅申報表做的申報(增值稅申報不含稅收入),交的增值稅,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
小規(guī)模納稅人申報增值稅及附加稅申報表的時候,申報表的本期免稅額比發(fā)票上的增值稅多,申報表上是3%免稅,發(fā)票上是1%,需要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
7月份應(yīng)交增值稅0.52元,稅務(wù)所不用扣,怎么處理,增值稅納稅申報表總顯示未交增值稅0.52元,報表怎么處理

