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送心意

佟老師

職稱稅務(wù)師,中級會計師

2019-08-17 08:44

你好,增值稅在做收入處理價稅分離,計提結(jié)轉(zhuǎn)稅金及附加

寒雪 追問

2019-08-17 08:47

增值稅收入處理已經(jīng)做了,不用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅做分錄了是嗎?

佟老師 解答

2019-08-17 09:52

需要結(jié)轉(zhuǎn)的,跟你平時處理一樣,只不過你現(xiàn)在應交稅費-預繳增值稅借方有余額的。這樣繳納時就少繳了這部分

寒雪 追問

2019-08-17 10:01

結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么做呢

佟老師 解答

2019-08-17 10:05

借:應交稅費-銷項稅額
貸:應交稅費-進項稅額
應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅
借:應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅

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你好,增值稅在做收入處理價稅分離,計提結(jié)轉(zhuǎn)稅金及附加
2019-08-17 08:44:48
你好!計入其他應付款就可以
2018-09-26 11:56:45
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2019-06-26 15:05:05
去年的,通過以前年度損益調(diào)整科目,在匯算中可以扣除的
2017-05-14 09:15:06
借:應交稅費-預繳增值稅 貸:銀行存款 附加稅正常進行計提,繳納
2019-07-29 10:48:53
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