
老師好,代開的發(fā)票當天已經(jīng)繳納增值稅、稅金及附加,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么做賬務(wù)處理?月末需要計提和結(jié)轉(zhuǎn)此稅金及附加嗎?
答: 你好,增值稅在做收入處理價稅分離,計提結(jié)轉(zhuǎn)稅金及附加
代扣代繳的增值稅及增值稅附加稅要怎么做賬務(wù)處理
答: 你好!計入其他應付款就可以
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
今年發(fā)現(xiàn)去年抵扣的增值稅有問題,稅務(wù)局讓做進項稅額轉(zhuǎn)出,3月份補交了增值稅及滯納金,附加稅及滯納金,增值稅涉及到的滯納金、附加稅以及附加稅滯納金是算今年的損益,還是算去年的?賬務(wù)處理怎么做,匯算清繳怎么填?
答: 去年的,通過以前年度損益調(diào)整科目,在匯算中可以扣除的


寒雪 追問
2019-08-17 08:47
佟老師 解答
2019-08-17 09:52
寒雪 追問
2019-08-17 10:01
佟老師 解答
2019-08-17 10:05