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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師

2019-08-16 20:03

財(cái)務(wù) 會計(jì)和預(yù)算會計(jì)之前是沒有等式關(guān)系的。
因?yàn)楹怂惴秶煌?,預(yù)算會計(jì)只能預(yù)算資金核算。

從容的小刺猬 追問

2019-08-16 20:05

好的 兩者不會相等吧 我按照新政府會計(jì)制度做的不相等 各自平賬了

從容的小刺猬 追問

2019-08-16 20:05

資金結(jié)存和零余額

從容的小刺猬 追問

2019-08-16 20:07

還有補(bǔ)扣的社保 公積金 沒支付,借:業(yè)務(wù)活動費(fèi)用  貸:其他應(yīng)付款-社保/公積金 預(yù)算會計(jì)不做賬 這樣對不?老師

陳詩晗老師 解答

2019-08-16 20:14

如果你都是支付的去年的,然后去年的結(jié)余資金你沒有在預(yù)算會計(jì)錄入期初,是不做處理的。

從容的小刺猬 追問

2019-08-16 20:17

是支付今年的 一月份按新工資補(bǔ)扣了增資部分社保公積金,還沒補(bǔ)繳,只交了原來沒增資部分的社保公積金,

從容的小刺猬 追問

2019-08-16 20:19

補(bǔ)扣時(shí)是,借:業(yè)務(wù)活動費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款-社保/公積金 預(yù)算會計(jì)沒做賬,是不是要到以后支付的時(shí)候預(yù)算會計(jì)再做賬,有點(diǎn)疑惑

陳詩晗老師 解答

2019-08-16 21:25

是的。同學(xué)
你實(shí)際支付的時(shí)候
借:事業(yè)支出 
貸:資金結(jié)存

從容的小刺猬 追問

2019-08-16 21:26

好的 謝謝老師

陳詩晗老師 解答

2019-08-16 21:28

不客氣,祝你工作愉快

從容的小刺猬 追問

2019-08-16 21:31

老師 我新舊銜接的時(shí)候,舊賬沒有財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn),收支相等,但是有財(cái)政應(yīng)返還額度三十多萬,這個(gè)銜接到新制度預(yù)算會計(jì)資金結(jié)存為0吧?然后財(cái)務(wù)會計(jì)才是直接轉(zhuǎn)過來 這樣做對嗎

陳詩晗老師 解答

2019-08-16 22:12

處理是對的
計(jì)入財(cái)政應(yīng)返還額度處理

從容的小刺猬 追問

2019-08-16 22:21

好的

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財(cái)務(wù) 會計(jì)和預(yù)算會計(jì)之前是沒有等式關(guān)系的。 因?yàn)楹怂惴秶煌A(yù)算會計(jì)只能預(yù)算資金核算。
2019-08-16 20:03:21
一般預(yù)算數(shù)據(jù)與實(shí)際核算數(shù)據(jù)不會相等。但兩者是有關(guān)系的。
2019-03-26 13:03:08
預(yù)算會計(jì)期初余額只看財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)科目余額和非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)科目余額。要將這兩個(gè)科目余額加上實(shí)際列支到?jīng)]有實(shí)際支付貨幣資金的部分作為實(shí)際期初余額。
2019-06-12 04:58:17
你好同學(xué),是的同學(xué)必須一致
2020-07-29 15:22:21
你好,預(yù)算會計(jì)分錄是 借資金結(jié)存 貸財(cái)政撥款預(yù)算收入
2019-06-03 11:15:16
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