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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-08-15 10:30

你好 你說的月末結轉增值稅的分錄嗎

樹文化 追問

2019-08-15 10:32

是的老師

樹文化 追問

2019-08-15 10:34

這個圖片中轉出未交增值稅本期借方發(fā)生額14054.16怎么算出來了?

meizi老師 解答

2019-08-15 10:40

月末:1.結轉進項時
借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額2.結轉銷項時
借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 3.結轉進項稅轉出時
借:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額轉出 貸:應交稅費-一應交增值稅一轉出未交增值稅 (有進項稅轉出就做這個  沒有就不做) 4.計算進項稅和銷項稅結轉到轉出未交增值稅的借貸方的余額  ;如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,5.如果進項稅和銷項稅結轉到轉出未交增值稅后 借貸方科目余額在貸方,代表應該繳納的, 在做結轉:借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款。 你可以好好看看上面分錄 理解下
 按這個來結轉

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您好! 咖啡公司和一般公司的賬務處理大致一樣 購買咖啡豆 借 原材料 ? ? ?應交稅費-進項稅額 ? 貸 銀行存款/應付賬款 生產咖啡 借 主營業(yè)務成本 ? ?貸 原材料 借? 銀行存款 ? ? 貸 主營業(yè)務收入 ? ? ? ? ?應交稅費-銷項稅額 人工費用 借 主營業(yè)務成本 ? ?貸 應付職工薪酬 宣傳費 借 銷售費用 ? 貸 銀行存款 其他管理費用 借 管理費用 ? 貸 銀行存款
2023-07-07 01:04:43
您好!分錄如下: 借:主營業(yè)務成本 貸:銀行存款或庫存現金
2023-02-01 20:09:55
你好 這個是先 借:庫存商品 貸:銀行存款 然后使用的時候 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品
2022-08-18 07:50:40
同學你好 借,管理費用一服務費 貸,銀行存款
2022-04-15 09:51:19
借研發(fā)支出貸周轉材料低值易耗品。
2022-04-13 14:18:09
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