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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-14 16:42

1.增值稅你企業(yè)是按10代繳,9是你企業(yè)承擔(dān),1是員工承擔(dān)

陳詩晗老師 解答

2019-08-14 16:42

你是10萬繳納,1是代扣代繳

陽光??明媚 追問

2019-08-14 18:41

如果按那支付給員工10萬繳納,說明確認(rèn)了10萬的營(yíng)業(yè)收入,則支付給員工的1萬就要確認(rèn)為成本,企業(yè)稅前扣除需要什么票據(jù)呢?

陳詩晗老師 解答

2019-08-14 21:15

你這不是10萬收入1萬成本。
而是10萬的收入,其中你只有9萬收, 另外 1萬是員工個(gè)人收入,你是代收啊

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相關(guān)問題討論
小規(guī)模還是一般納稅人?
2019-02-26 16:48:40
1、計(jì)提: 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅等 繳納: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅等 貸:銀行存款 2、“如果未足額繳納,余額應(yīng)計(jì)入什么科目”這句話是什么意思?
2018-03-28 14:30:24
計(jì)提增值稅當(dāng)月繳納應(yīng)計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目。 在繳納增值稅時(shí),公司需要按照當(dāng)月實(shí)際發(fā)生的增值稅銷售額和進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行計(jì)提,分別錄入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅、應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅等科目,并分別記錄貸方和借方金額。 例如,公司在3月發(fā)生的銷售額為1000元,銷項(xiàng)稅額為100元,應(yīng)當(dāng)將計(jì)提的增值稅錄入賬戶: 1. 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸方1000元; 2. 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,借方100元; 3. 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅,借方900元。 以上就是計(jì)提增值稅當(dāng)月繳納計(jì)入的科目及記賬憑證的例子,在實(shí)際操作中需要根據(jù)實(shí)際發(fā)生的情況進(jìn)行記賬,以確保企業(yè)財(cái)務(wù)收支正常、合規(guī)。
2023-02-24 21:05:39
借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 貸:銀行存款
2018-04-10 09:43:18
你好!你是小規(guī)模還是一般納稅人。
2017-07-10 11:49:00
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