老師好,本月購(gòu)入原材料1000元+稅額13元,貨款已支付1013元,現(xiàn)收到原材料,并已入庫(kù),未收到稅票,該如何做憑證?
強(qiáng)力仟佳一邱蘭蘭
于2019-08-14 14:49 發(fā)布 ??1299次瀏覽
- 送心意
彩麗老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
2019-08-14 14:52
你好,暫估入庫(kù):
1、入庫(kù)時(shí)
借:原材料
貸:應(yīng)付賬款/應(yīng)付暫估
2、付款時(shí)
借:應(yīng)付賬款/X單位
貸:銀行存款
3、收到發(fā)票時(shí)沖回第1分錄,然后再做
借:原材料
貸:應(yīng)付賬款/X單位
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你好,暫估入庫(kù):
1、入庫(kù)時(shí)
借:原材料
貸:應(yīng)付賬款/應(yīng)付暫估
2、付款時(shí)
借:應(yīng)付賬款/X單位
貸:銀行存款
3、收到發(fā)票時(shí)沖回第1分錄,然后再做
借:原材料
貸:應(yīng)付賬款/X單位
2019-08-14 14:52:17

你好,是不是領(lǐng)用的金額超過(guò)了實(shí)際賬目庫(kù)存金額?
2018-08-29 17:04:31

按收取得加工費(fèi)確認(rèn)收入,對(duì)于工人的工資支出計(jì)入勞務(wù)支出
借:應(yīng)收賬款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸:勞務(wù)成本
2020-07-18 08:57:37

借應(yīng)收賬款或者是其他應(yīng)收款 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅
2019-08-27 16:24:43

你好,看不到你發(fā)的圖片,請(qǐng)?jiān)谧穯?wèn)的時(shí)候重新插入圖片
2018-09-25 09:19:33
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強(qiáng)力仟佳一邱蘭蘭 追問(wèn)
2019-08-14 14:53
彩麗老師 解答
2019-08-14 14:54