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雨露
于2019-08-14 14:30 發(fā)布 ??906次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2019-08-14 14:30
你好 可以銀行轉賬報銷
雨露 追問
2019-08-14 14:41
可發(fā)工資、報銷等都是現(xiàn)金,是取現(xiàn)好還是轉給賬給老板?
玲老師 解答
2019-08-14 14:48
你直接轉賬給報銷人最好 不要轉賬給老板
2019-08-14 14:49
那取現(xiàn)呢?發(fā)工資、差旅
可以 借現(xiàn)金貸銀行
2019-08-14 14:54
好的,謝謝
2019-08-14 15:05
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你好,公司取現(xiàn)有點麻煩,可不可以公司轉給老板個人,個人去支付平時采購款、發(fā)工資,報銷差旅費等?
答: 你好 可以銀行轉賬報銷
采購部趙勇報銷差旅費2140元,補付140元。
答: 借銷售費用差旅費2140 貸其他應收款2000庫存現(xiàn)金140
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
采購員劉明出差歸來報銷差旅費2200 補付200
答: 借:營業(yè)費用---差旅費 2400 貸:現(xiàn)金200 貸:其他應收款2200
采購員出差報銷差旅費2200元,補付200
討論
采購員王軍出差歸來,報銷差旅費3000元,退回余款800元
采購員向公司報銷差旅費3200元(原借支3000元)
采購張三回來,報銷差旅費190元,退回余款10元,原借支200元,請問分錄怎么做
您好,采購員報銷差旅費,借方是應計入“管理費用-差旅費”還是計入“銷售費用-差旅費”?
玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.99 解題: 377271 個
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雨露 追問
2019-08-14 14:41
玲老師 解答
2019-08-14 14:48
雨露 追問
2019-08-14 14:49
玲老師 解答
2019-08-14 14:49
雨露 追問
2019-08-14 14:54
玲老師 解答
2019-08-14 15:05