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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2019-08-14 11:32

你好,借  原材料  應(yīng)交稅費(fèi)  貸 銀行存款

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您好,10月份采購時暫估處理,借;原材料,貸;應(yīng)付賬款-暫估款。11月收到發(fā)票時,全額紅沖上月的憑證,借;原材料,負(fù)數(shù),貸;應(yīng)付賬款-暫估款,歲數(shù),再按發(fā)票,借;原材料,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(取得增值稅專用發(fā)票,否則無此分錄),貸:現(xiàn)金或者銀行存款。
2017-12-12 18:07:05
你好,借 原材料 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 銀行存款
2019-08-14 11:32:26
你好 借;原材料 貸;銀行存款等科目 100000
2018-07-09 08:30:31
您好,這樣處理是可以的。
2020-07-13 21:29:20
借原材料貸應(yīng)付賬款暫估款
2019-01-10 14:52:55
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