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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2019-08-13 17:26

你好,認證了就要做進項稅額填申報表里認證相符的這里,否則跨越就要作廢不能抵扣的,進項多的申報表里會留底的,而不是不抵扣不填申報表里去。估計你誤解了

徐阿富老師 解答

2019-08-13 17:27

否則跨月就要作廢不能抵扣的

笑點低的玉米 追問

2019-08-13 17:43

老師,我們已經(jīng)在申報時候填到了認證相符那里,就是想問下記賬分錄時,是計入“應交稅費-進項稅-待抵扣進項稅額”還是“應交稅費-進項稅-認證相符的進項稅額”。同時抵扣時如何會計分錄。

徐阿富老師 解答

2019-08-13 18:13

你好,就做借應交稅費――應交增值稅――進項稅額,這樣就好。月末將這個進項稅額的余額做借應交稅費――應交增值稅――轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸應交稅費――應交增值稅――進項稅額

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相關(guān)問題討論
按下面這個圖去結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2019-12-12 18:37:55
你好,如果這個是福利費不允許抵扣的,借管理費用,福利費貸應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2021-12-30 15:14:47
您好 銷項稅進項稅月末結(jié)轉(zhuǎn)一般納稅人和小規(guī)模納稅人的分錄不一樣 小規(guī)模月末不要結(jié)轉(zhuǎn) 季度末不需要交稅的時候才要結(jié)轉(zhuǎn) 借:應交稅費——應交增值稅 貸:營業(yè)外收入 一般納稅人進項大于銷項 進項稅額留底 不需要賬務處理 留待下期繼續(xù)抵扣 銷項大于進項 借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅
2019-07-03 11:09:19
借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 4601.77 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 4400.43 應交稅費-未交增值稅 201.34 實際繳納時 借:應交稅費-未交增值稅 201.34 貸:銀行存款 201.34
2019-12-15 21:49:53
您好!你當時收到發(fā)票的時候如何做的分錄。
2019-11-12 17:25:32
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