
老師,剛接帳,以前會計(jì)做的銀行存款沒有按照銀行回單的做的,是隨便做的。和銀行余額完全對不上。我要把他做對,怎么接初始數(shù)據(jù)?
答: 您好 前面的回單能打印么 或者流水
以前的會計(jì)銀行回單沒有做過賬,有3年了,現(xiàn)在賬上銀行存款是負(fù)數(shù),現(xiàn)在應(yīng)該怎么做才能和銀行的余額一致?
答: 你好,把之前沒有做賬的銀行回單業(yè)務(wù)補(bǔ)上就是了
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
銀行存款的期初余額不對,因?yàn)殂y行回單一直未做賬,怎么調(diào)賬?
答: 你好,把銀行回單整理后做分錄,這樣就不會相差了,


李紅 追問
2019-08-13 14:35
鄒老師 解答
2019-08-13 14:36